Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
003/23 Objednávame si u Vás: 7434 Anatómia a fyziológia 2. vydanie v počte 40 ks, spolu 400 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Vydavateľstvo Osveta s.r.o 31604676 0,00 € 12.01.2023 02.02.2023 Objednávka
0023/23 lyžiarsky výcvik v dňoch 16.1.2023 do 20.1.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ZIVKA group s.r.o. 54627338 6 591,00 € 24.01.2023 06.02.2023 Faktúra
0025/23 za podanú stravu žiakov 1/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 5 383,80 € 01.02.2023 06.02.2023 Faktúra
0024/23 za podanú stravu zamestnancom 1/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 208,70 € 01.02.2023 06.02.2023 Faktúra
006/23 Objednávame si u Vás novoročné posedenie s podaním obeda pre 32 osôb v celkovej sume 850 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LIGI s.r.o 43978312 0,00 € 16.01.2023 06.02.2023 Objednávka
0028/23 členský poplatok na r. 2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 26,30 € 03.02.2023 07.02.2023 Faktúra
0027/23 členský poplatok na r. 2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asociácia SZŠ 35508086 200,00 € 16.01.2023 07.02.2023 Faktúra
0026/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.01.2023 07.02.2023 Faktúra
0029/23 ochrana objektu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.02.2023 07.02.2023 Faktúra
005/23 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia núdzového osvetlenia v priestoroch budovy školy a školského internátu v celkovej sume 150 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 0,00 € 16.01.2023 13.02.2023 Objednávka
007/23 Objednávame si u Vás Avocom batéria 12V v sume 33,85 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Datacomp s.r.o 36212466 0,00 € 02.02.2023 14.02.2023 Objednávka
0031/23 Avacom batéria 12V Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Datacomp s.r.o 36212466 33,85 € 07.02.2023 14.02.2023 Faktúra
0030/23 nájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 81,54 € 03.02.2023 14.02.2023 Faktúra
0033/23 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 36,86 € 03.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0032/23 členský poplatok na rok 2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 33,00 € 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
008/23 Objednávame si u Vás účasť na on-line seminári - Novinky pri vzniku pracovnej zmluvy a dohôd dňa 17.2.2023 pre jednu osobu v sume 50 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 0,00 € 06.02.2023 15.02.2023 Objednávka
0036/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,66 € 08.02.2023 18.02.2023 Faktúra
0037/23 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 370,62 € 07.02.2023 18.02.2023 Faktúra
0034/23 on-line seminár Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 50,00 € 10.02.2023 18.02.2023 Faktúra
0035/23 odborná prehliadka a skúška el. núdzového osvetlenia Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 150,00 € 03.02.2023 18.02.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »