Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0067/23 eGovernment modul pre školy do 300 žiakov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ASC Applied Software Concultants, s.r.o. 31361161 228,00 € 22.03.2023 28.03.2023 Faktúra
0049/23 poistné 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 600,95 € 24.02.2023 28.03.2023 Faktúra
0066/23 štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 144,00 € 21.03.2023 28.03.2023 Faktúra
0068/23 elektrina 2/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 086,83 € 09.03.2023 29.03.2023 Faktúra
0071/23 poistenie motorových vozidiel úrazové 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 18,75 € 21.03.2023 29.03.2023 Faktúra
0070/23 poistenie motorových vozidiel PZP 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 21,25 € 21.03.2023 29.03.2023 Faktúra
0069/23 poistenie motorových vozidiel 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 68,52 € 21.03.2023 29.03.2023 Faktúra
0072/23 zviazanie pedagogickej dokumentácie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Prophoto s.r.o. 45899223 128,00 € 24.03.2023 31.03.2023 Faktúra
0082/23 klimatizácia dodávka a montáž Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daniel Onufer D+D 41583779 800,00 € 04.04.2023 13.04.2023 Faktúra
0075/23 nájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 345,68 € 31.03.2023 14.04.2023 Faktúra
0084/23 za podanú stravu žiakom 3/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 5 612,40 € 03.04.2023 14.04.2023 Faktúra
0083/23 za podanú stravu zamestnancom 3/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 433,10 € 03.04.2023 14.04.2023 Faktúra
0081/23 vodné, stočné 1.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 2 264,76 € 20.03.2023 14.04.2023 Faktúra
0073/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.03.2023 14.04.2023 Faktúra
0074/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 31,03 € 12.04.2023 17.04.2023 Faktúra
0080/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 118,67 € 12.04.2023 17.04.2023 Faktúra
0086/23 za vykonanú službu servisné práce za 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
0076/23 systémová podpora MAGMA 1.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2023 17.04.2023 Faktúra
0085/23 odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 3/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 11,34 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
0078/23 Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 1.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 31.03.2023 17.04.2023 Faktúra