Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0139/23 revízna skúška výťahu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 180,00 € 14.06.2023 26.06.2023 Faktúra
0144/23 poistné 3.Q.2023 PZP MV Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 21,25 € 16.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0143/23 poistné 3.Q.2023 poistenie MV Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 68,52 € 16.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0142/23 poistné 3.Q.2023 úrazové poistenie v MV Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 18,75 € 16.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0141/23 odvoz odpadu 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 703,56 € 16.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0145/23 poistenie majetku 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 600,95 € 25.05.2023 30.06.2023 Faktúra
0146/23 el. energia 5/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 889,08 € 08.06.2023 10.07.2023 Faktúra
0156/23 biela magnetická vitrína 2ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 B2B Partner s.r.o. 44413467 621,60 € 22.06.2023 10.07.2023 Faktúra
0147/23 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,17 € 22.06.2023 10.07.2023 Faktúra
0161/23 za podanú stravu zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 268,00 € 03.07.2023 10.07.2023 Faktúra
0160/23 za podanú stravu žiakov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 6 177,60 € 03.07.2023 10.07.2023 Faktúra
0150/23 servis výťahu 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 112,90 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
0148/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 26.06.2023 10.07.2023 Faktúra
0158/23 ochrana objektu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 03.07.2023 10.07.2023 Faktúra
0153/23 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 313,18 € 06.07.2023 11.07.2023 Faktúra
0149/23 za služby technika BOZP a PO 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0155/23 vodné, stočné 1-6/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 1 102,36 € 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0154/23 vodné, stočné od 15.3. - 16.6.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 2 406,78 € 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0163/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,72 € 11.07.2023 21.07.2023 Faktúra
0152/23 systémová podpora MAGMA 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 135,29 € 06.07.2023 21.07.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »