Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0115/23 on-line seminár BOZP Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 55,00 € 24.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0121/23 el. energia 4/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 839,52 € 17.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0117/23 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 555,83 € 31.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0120/23 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,17 € 25.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0119/23 za podanú stravu zamestnancom 5/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 085,90 € 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0118/23 za podanú stravu žiakom 5/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 6 615,00 € 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0116/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0123/23 odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 5/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 11,34 € 02.06.2023 16.06.2023 Faktúra
0125/23 predpatné online účt. vo verejnej správe Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Verlag Dashofer, vydavateľstvo 35730129 174,36 € 12.06.2023 16.06.2023 Faktúra
0124/23 oprava a prečistenie kanála, šachty Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 2 227,20 € 06.06.2023 16.06.2023 Faktúra
0122/23 ochrana objektu 6/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.06.2023 16.06.2023 Faktúra
0126/23 predplatné online účt. vo verejnej správe Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 204,00 € 09.06.2023 16.06.2023 Faktúra
0129/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,17 € 08.06.2023 19.06.2023 Faktúra
0128/23 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 356,22 € 02.06.2023 19.06.2023 Faktúra
0130/23 kontrola EZS a kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 144,00 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
0127/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 125,06 € 09.06.2023 19.06.2023 Faktúra
0131/23 učebnice pre SŠ Literatúra Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orbis Pictus Intropolitana 17323266 375,00 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
0132/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 09.06.2023 20.06.2023 Faktúra
0135/23 teplo 5/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 3 295,45 € 12.06.2023 22.06.2023 Faktúra
0136/23 OP a OS elektrického zariadenia elektroinštalácia Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 1 650,00 € 14.06.2023 22.06.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »