0073/22 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 452,00 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0072/22 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 486,70 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0071/22 |
vodné, stočné 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 897,52 € |
18.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0070/22 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0074/22 |
ochrana objektu 4/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0076/22 |
nové verzie MAGMA za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0075/22 |
systémová podpora MAGMA za 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0067/22 |
za služby technika BOZP a PO za 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0080/22 |
teplo 3/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
5 856,48 € |
12.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0078/22 |
mesačný poplatok 3/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,23 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0079/22 |
servisné práce za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0066/22 |
online školenie nové výkazy FIN |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
06.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0077/22 |
servis výťahu za 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
94,33 € |
06.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0065/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
134,40 € |
07.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0082/22 |
elektrina 3/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 214,51 € |
03.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0081/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
5,60 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0083/22 |
ubytovacie služby inštruktorský kurz |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
TATRAWEST s.r.o. |
31563953 |
|
540,00 € |
26.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0087/22 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 462,90 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0086/22 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
688,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0088/22 |
ochrana objektu 5/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |