Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0001/22 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,65 € 11.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0007/22 účastnícky poplatok online seminár Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 45,00 € 11.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0006/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 4,00 € 10.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0008/22 účastnícky poplatok online seminár Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 22,00 € 10.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0010/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 27,86 € 07.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0003/22 služby technika BOZP a PO 4.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 03.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0005/22 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 97,15 € 10.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0004/22 servis výťahu 4.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 83,33 € 05.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0009/22 ochrana objektu 1/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 03.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0002/22 nájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 382,46 € 04.01.2022 20.01.2022 Faktúra
0012/22 teplo 12/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 4 958,99 € 13.01.2022 26.01.2022 Faktúra
0011/22 nové verzie MAGMA od 1.12022 -31.3.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2022 26.01.2022 Faktúra
0020/22 vypracovanie vnútorných predpisov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 150,00 € 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
0021/22 servisné práce od 1.1.2022-31.3.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 19.01.2022 31.01.2022 Faktúra
0033/22 nájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 179,80 € 03.02.2022 11.02.2022 Faktúra
0032/22 kontrola a servis hasiacich prístrojov, hydrantov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Požiarny servis - Humenné, s.r.o. 36483923 269,00 € 01.02.2022 11.02.2022 Faktúra
0029/22 tonery 10 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CAMEA computer systems 36468924 97,00 € 01.02.2022 11.02.2022 Faktúra
0030/22 účastnícky poplatok na online školenie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 272,00 € 02.02.2022 11.02.2022 Faktúra
0027/22 za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI za 1/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 3 094,30 € 01.02.2022 11.02.2022 Faktúra
0026/22 za podanú stravu zamestnancov 1/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 816,00 € 01.02.2022 11.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »