Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0187/22 KASKO poistenie od 1.10. do 31.12.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 68,52 € 21.09.2022 29.09.2022 Faktúra
0186/22 PZP MV od 1.10. do 31.12.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 21,25 € 21.09.2022 29.09.2022 Faktúra
0185/22 úrazové poistenie osôb MV od 1.10. do 31.12.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 18,75 € 21.09.2022 29.09.2022 Faktúra
0188/22 za ubytovanie: 4 žiaci + 1 pedagogický dozor od 9.10.2022 do 28.10.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ANZ PLUS s.r.o. 03069117 500,00 € 26.09.2022 30.09.2022 Faktúra
0189/22 elektrina 8/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 003,24 € 08.09.2022 01.10.2022 Faktúra
0190/22 online seminár inventarizácia majetku a záväzkov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 22,00 € 28.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0191/22 gelové perá so stylusom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 National Pen 97264440 134,63 € 29.09.2022 06.10.2022 Faktúra
0195/22 za podanú stravu pre zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 710,00 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
0194/22 za podanú stravu pre žiakov dochádzajúcich a ubytovaných na ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 3 781,70 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
0192/22 vodné, stočné za 3.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 1 815,62 € 23.09.2022 06.10.2022 Faktúra
0193/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 26.09.2022 06.10.2022 Faktúra
0206/22 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,17 € 06.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0199/22 systémová podpora MAGMA 3.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0205/22 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 484,01 € 06.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0198/22 služby technika BOZP a PO za 3.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 04.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0207/22 servis výťahu za 3.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 94,33 € 05.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0197/22 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 36,50 € 06.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0201/22 Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 3.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0202/22 online seminár Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 50,00 € 04.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0196/22 ubytovanie plavecký kurz od 26.9.do 29.9.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ADAMS - HOTEL ŠOMKA, s.r.o. 36511595 363,00 € 03.10.2022 14.10.2022 Faktúra