Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0034/21 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 4,00 € 11.02.2021 18.02.2021 Faktúra
012/21 Objednávame si u Vás 200 ks respirátorov. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 0,00 € 26.02.2021 26.02.2021 Objednávka
013/21 Na základe predloženej cenovej ponuky objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Požiarny servis - Humenné, s.r.o. 36483923 0,00 € 26.02.2021 26.02.2021 Objednávka
0037/21 teplo 1/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 4 288,42 € 15.02.2021 26.02.2021 Faktúra
0039/21 účastnícky poplatok webinár Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 45,00 € 18.02.2021 26.02.2021 Faktúra
0035/21 respirátory FF2 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 150,00 € 16.02.2021 26.02.2021 Faktúra
0038/21 oprava prasknutého potrubia v suteréne školy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 1 968,00 € 16.02.2021 26.02.2021 Faktúra
0040/21 účastnícky poplatok webinár Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 22,00 € 18.02.2021 26.02.2021 Faktúra
0036/21 za poskytnuté služby 1.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 15.02.2021 26.02.2021 Faktúra
014/21 Na základe cenovej ponuky objednávame si opravu prasknutého potrubia v suteréne školy v sume 1 968 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 16.02.2021 26.02.2021 Objednávka
0041/21 jedálne kupóny Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 701,11 € 11.02.2021 08.03.2021 Faktúra
0042/21 elektrina 1/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 715,01 € 03.02.2021 08.03.2021 Faktúra
0044/21 aSc Rozvrhy 2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ASC Applied Software Concultants, s.r.o. 31361161 79,00 € 18.02.2021 09.03.2021 Faktúra
0043/21 respirátor FF2 150 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 150,00 € 26.02.2021 09.03.2021 Faktúra
0045/21 dopoistenie terasy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 0,56 € 02.03.2021 09.03.2021 Faktúra
015/21 Objednávame si u Vás aSc Rorvrhy 2021. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ASC Applied Software Concultants, s.r.o. 31361161 0,00 € 18.02.2021 09.03.2021 Objednávka
016/21 Na základe cenovej ponuky z prieskumu trhu objednávame si u Vás opravu náraďovne pri telocvični v sume 3 531,48 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 03.03.2021 10.03.2021 Objednávka
0050/21 nájom kopírky 1.3. - 31.5.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 359,17 € 08.03.2021 11.03.2021 Faktúra
0049/21 ochrana objektu 3/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
0048/21 za služby RAP Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 22,82 € 26.02.2021 11.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »