Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
065/21 Objednávame si u Vás: - TENTO toaletný papier: 4 bal - KATRIN utierky: 6 bal - CIF biely 250 ml: 16 ks - PRONTO 400 ml: 5 ks - DOMESTOS WC 750 ml: 20 ks - DESINFIX 5L: 10 bal - PROFILOVÁ špongia: 2 bal - SPONTEX špongiová utierka: 3 bal - rukavice LATEX: Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 0,00 € 01.10.2021 14.10.2021 Objednávka
0210/21 servisné práce od 1.10.2021 -31.12.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0208/21 kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 APL plus, s.r.o. 36492604 109,42 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0207/21 mesačný poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 4,00 € 13.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0209/21 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 29,62 € 14.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0202/21 za služby technika BOZP a PO Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 04.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0206/21 čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 420,61 € 13.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0203/21 tašky 50 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 National Pen 97264440 131,49 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0205/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,30 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0204/21 servis výťahu za 3.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 100,33 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0211/21 teplo 9/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 1 804,31 € 13.10.2021 20.10.2021 Faktúra
066/21 Objednávame si u Vás opravu rozvodov vody vo WC na prízemí ŠI v sume 996 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 27.09.2021 21.10.2021 Objednávka
067/21 Objednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky v súlade s § 117 Zákona o Verejnom obstarávaní za účelom výberu dodávateľa na predmet zákazky: Dodanie postelí na Školský internát. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 0,00 € 21.10.2021 26.10.2021 Objednávka
068/21 Objednávame si u Vás zverejnenie súhrnných správ a odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácií zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov za 3.Q.2021. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 0,00 € 21.10.2021 26.10.2021 Objednávka
069/21 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás Respirátory FFP2 certifikované, v počte 11 700 ks v celkovej sume 5 000 EUR s DPH. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 0,00 € 02.11.2021 02.11.2021 Objednávka
0217/21 nové verzie MAGMA 4.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 25,49 € 20.10.2021 02.11.2021 Faktúra
0216/21 servis výťahu od 1.10.-31.12.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 195,84 € 15.10.2021 02.11.2021 Faktúra
0215/21 elektrina 9/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 751,21 € 07.10.2021 02.11.2021 Faktúra
0213/21 systémová podpora MAGMA od 1.7. -30.9.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 13.10.2021 02.11.2021 Faktúra
0214/21 Oprava rozvodov vody Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 996,00 € 05.10.2021 02.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »