065/21 |
Objednávame si u Vás:
- TENTO toaletný papier: 4 bal
- KATRIN utierky: 6 bal
- CIF biely 250 ml: 16 ks
- PRONTO 400 ml: 5 ks
- DOMESTOS WC 750 ml: 20 ks
- DESINFIX 5L: 10 bal
- PROFILOVÁ špongia: 2 bal
- SPONTEX špongiová utierka: 3 bal
- rukavice LATEX: |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
0210/21 |
servisné práce od 1.10.2021 -31.12.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0208/21 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
109,42 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0207/21 |
mesačný poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0209/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
14.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0202/21 |
za služby technika BOZP a PO |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0206/21 |
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
420,61 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0203/21 |
tašky 50 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
National Pen |
97264440 |
|
131,49 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0205/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,30 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0204/21 |
servis výťahu za 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
100,33 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0211/21 |
teplo 9/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 804,31 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
066/21 |
Objednávame si u Vás opravu rozvodov vody vo WC na prízemí ŠI v sume 996 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
27.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
067/21 |
Objednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky v súlade s § 117 Zákona o Verejnom obstarávaní za účelom výberu dodávateľa na predmet zákazky: Dodanie postelí na Školský internát.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
0,00 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
068/21 |
Objednávame si u Vás zverejnenie súhrnných správ a odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácií zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov za 3.Q.2021. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
0,00 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
069/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás Respirátory FFP2 certifikované, v počte 11 700 ks
v celkovej sume 5 000 EUR s DPH.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
0,00 € |
02.11.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
0217/21 |
nové verzie MAGMA 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0216/21 |
servis výťahu od 1.10.-31.12.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
195,84 € |
15.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0215/21 |
elektrina 9/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
751,21 € |
07.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0213/21 |
systémová podpora MAGMA od 1.7. -30.9.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
13.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0214/21 |
Oprava rozvodov vody |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
996,00 € |
05.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |