Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0079/23 za služby technika BOZP a PO za 1.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 04.04.2023 18.04.2023 Faktúra
0149/23 za služby technika BOZP a PO 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0232/23 za služby technika BOZP a PO 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 02.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0222/23 servis výťahu 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 162,40 € 25.09.2023 05.10.2023 Faktúra
0266/23 gymnastická podložka 8 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Inkore s.r.o. 46778519 159,92 € 08.11.2023 13.11.2023 Faktúra
0230/23 matematika pracovný zošit 35 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Richard Šrobár - LITTERA 33580511 157,50 € 29.09.2023 17.10.2023 Faktúra
0175/23 magnetická vitrína Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ALLBOARDS Česko s.r.o. 05855772 153,95 € 03.08.2023 07.08.2023 Faktúra
0008/23 za poskytnuté služby 4.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 16.01.2023 24.01.2023 Faktúra
0035/23 odborná prehliadka a skúška el. núdzového osvetlenia Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 150,00 € 03.02.2023 18.02.2023 Faktúra
0041/23 za poskytnuté služby počítačovej siete 1.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 14.02.2023 27.02.2023 Faktúra
0113/23 za poskytnuté služby počítačovej siete 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 16.05.2023 26.05.2023 Faktúra
0188/23 za poskytnuté služby počítačovej siete 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 16.08.2023 04.09.2023 Faktúra
0287/23 za poskytnuté služby počítačovej siete 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0194/23 tablet Oscal Pad 60 3 GB s príslušenstvom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alza.cz 27082440 149,15 € 05.09.2023 05.09.2023 Faktúra
0295/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 hascon s.r.o. 46751424 149,07 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0211/23 právny kuriér pre školy 01.10.2023 - 30.9.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Raabe 31791620 149,00 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0162/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 148,87 € 11.07.2023 21.07.2023 Faktúra
0066/23 štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 144,00 € 21.03.2023 28.03.2023 Faktúra
0130/23 kontrola EZS a kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 144,00 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
0209/23 štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 144,00 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »