0152/23 |
systémová podpora MAGMA 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0231/23 |
systémová podpora MAGMA 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0319/23 |
systémová podpora MAGMA 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0305/23 |
za poskytovanie služieb balíček zborovňa 1-12/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
136,08 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0066/23 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0130/23 |
kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0209/23 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0162/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
148,87 € |
11.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0211/23 |
právny kuriér pre školy 01.10.2023 - 30.9.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Raabe |
31791620 |
|
149,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0295/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
hascon s.r.o. |
46751424 |
|
149,07 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0194/23 |
tablet Oscal Pad 60 3 GB s príslušenstvom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
149,15 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0008/23 |
za poskytnuté služby 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0035/23 |
odborná prehliadka a skúška el. núdzového osvetlenia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
150,00 € |
03.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0041/23 |
za poskytnuté služby počítačovej siete 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0113/23 |
za poskytnuté služby počítačovej siete 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0188/23 |
za poskytnuté služby počítačovej siete 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0287/23 |
za poskytnuté služby počítačovej siete 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0175/23 |
magnetická vitrína |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
153,95 € |
03.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0230/23 |
matematika pracovný zošit 35 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Richard Šrobár - LITTERA |
33580511 |
|
157,50 € |
29.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0266/23 |
gymnastická podložka 8 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Inkore s.r.o. |
46778519 |
|
159,92 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |