Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0208/22 nové verzie MAGMA za 4.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 22.10.2022 Faktúra
0022/22 členský príspevok 2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 25,85 € 10.01.2022 11.02.2022 Faktúra
0014/22 za služby -zverejňovanie na rok 2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 14.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0010/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 27,86 € 07.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0052/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,23 € 08.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0091/22 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,77 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0157/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,99 € 09.08.2022 18.08.2022 Faktúra
0271/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,13 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
0078/22 mesačný poplatok 3/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,23 € 08.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0084/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 30,26 € 29.04.2022 06.05.2022 Faktúra
0240/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,34 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
0035/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,52 € 08.02.2022 15.02.2022 Faktúra
0001/22 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,65 € 11.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0115/22 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 31,12 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
0140/22 mesačný poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 31,44 € 08.07.2022 20.07.2022 Faktúra
0254/22 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 31,88 € 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0044/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 32,54 € 28.02.2022 09.03.2022 Faktúra
0051/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 32,54 € 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0068/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 32,54 € 01.04.2022 20.04.2022 Faktúra
0107/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 32,54 € 26.05.2022 09.06.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »