Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0031/21 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 14,76 € 08.02.2021 16.02.2021 Faktúra
0242/21 účastnícky poplatok on-line seminár Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 15,00 € 24.11.2021 01.12.2021 Faktúra
0033/21 účastnícky poplatok webinár Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 22,00 € 12.02.2021 16.02.2021 Faktúra
0040/21 účastnícky poplatok webinár Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 22,00 € 18.02.2021 26.02.2021 Faktúra
0052/21 účastnícky poplatok Webinár Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 22,00 € 10.03.2021 18.03.2021 Faktúra
0048/21 za služby RAP Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 22,82 € 26.02.2021 11.03.2021 Faktúra
0175/21 poplatok za internet od 01.09.2021-31.8.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,90 € 08.09.2021 20.09.2021 Faktúra
0226/21 ochrana objektu 10,11/21 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 24,56 € 02.11.2021 16.11.2021 Faktúra
0019/21 členské 2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 25,00 € 15.02.2021 03.02.2021 Faktúra
0015/21 MAGMA 1.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 14.01.2021 27.01.2021 Faktúra
0087/21 MAGMA 2.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 19.04.2021 27.04.2021 Faktúra
0138/21 nové verzie MAGMA 3.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.07.2021 24.07.2021 Faktúra
0217/21 nové verzie MAGMA 4.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 25,49 € 20.10.2021 02.11.2021 Faktúra
0028/21 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 27,86 € 04.02.2021 11.02.2021 Faktúra
0232/21 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 27,86 € 12.11.2021 22.11.2021 Faktúra
0205/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,30 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0053/21 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 29,62 € 05.03.2021 18.03.2021 Faktúra
0073/21 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 29,62 € 07.04.2021 13.04.2021 Faktúra
0096/21 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 29,62 € 29.04.2021 11.05.2021 Faktúra
0109/21 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 29,62 € 27.05.2021 08.06.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »