0069/21 |
list bianco s vodotlačou, sériou a číslovaním |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
106,58 € |
26.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0249/21 |
hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
107,89 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0194/21 |
zariadenie - karta pre el. podpis s čítačkou |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
109,00 € |
28.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0208/21 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
109,42 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0016/21 |
poskytnutie služieb - virtuálna knižnica na rok 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
109,56 € |
18.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0051/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
114,86 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0191/21 |
kancelársky materiál ERASMUS+ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
115,29 € |
21.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0160/21 |
materiál - náhrada batérie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
117,85 € |
12.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0143/21 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
117,91 € |
19.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0177/21 |
právny kuriér pre školy od 1.10.2021 do 30.9.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Raabe |
31791620 |
|
119,00 € |
10.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0078/21 |
za služby technika BOZP a PO 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
123,75 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0203/21 |
tašky 50 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
National Pen |
97264440 |
|
131,49 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0074/21 |
Systémová podpora MAGMA 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0135/21 |
Systémová podpora MAGMA 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0213/21 |
systémová podpora MAGMA od 1.7. -30.9.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
13.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0272/21 |
systémová podpora MAGMA od 1.10. -31.12.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0130/21 |
poplatok - online školenie ekonomického informačného systému iSPIN |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
06.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0059/21 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
24.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0115/21 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
10.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0189/21 |
štvrťročná prehliadka EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
21.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |