Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
072/23 Objednávame si u Vás: 1. kniha príchodov a odchodov 50 listová: 5 ks 2. kniha príchodov a odchodov 30 listová: 30 ks v sume 13,64 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 0,00 € 16.10.2023 25.10.2023 Objednávka
071/23 Objednávame si u Vás: 1. Domestos: 1 balenie 2. Jar – 450 ml: 1 balenie 3. Cif – 250 ml: 2 balenia 4. Handra tkaná: 10 ks 5. Prachovka: 10 ks 6. Osviežovač – sprej (brait: 5 ks 7. Spontex: 2 balenia 8. Tekuté mydlo – 5 l: 2 ks 9. Prostriedok na po Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 0,00 € 13.10.2023 25.10.2023 Objednávka
0242/23 oprava fakturovaných údajov za 2/2023 - FA 8405097840 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -290,18 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0241/23 oprava fakturovaných údajov za 1/2023 - FA 8422119837 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -331,03 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0240/23 oprava fakturovaných údajov za 4/2023 - FA 8921032340 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -267,06 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0239/23 oprava faktúrovaných údajov za 3/2023 - FA 8409947578 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -288,50 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0245/23 zhotovenie informačnej tabule k ENVIRO projektu zateplenie telocvične Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 35,00 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0247/23 knihy biológia 71 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Martinus.sk., s.r.o 36440531 1 128,90 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0249/23 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,17 € 12.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0236/23 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 590,64 € 11.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0244/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0248/23 vypracovanie energetického certifikátu zateplenie telocvične Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LicEA s.r.o. 50022571 1 536,00 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0235/23 oprava podlahovej krytiny v budove ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 1 999,87 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0246/23 nové verzie Magma Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 25,49 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0243/23 ochranné pracovné odevy a obuv upratovačky, školník Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Wintex s.r.o. 31700438 461,05 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
068/23 Objednávame si u Vás opravu podlahovej krytiny v budove školského internátu v sume cca 1 999,87 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 06.10.2023 10.10.2023 Objednávka
069/23 Objednávame si u Vás vypracovanie energetického certifikátu budovy: Telocvičňa Strednej zdravotníckej školy Humenné potrebného k dokumentácii pre Environmentálny fond a ku kolaudačnému konaniu v sume 1 536 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LicEA s.r.o. 50022571 0,00 € 06.10.2023 12.10.2023 Objednávka
070/23 Objednávame si u Vás výrobu informačnej tabule, potrebnej k označeniu budovy telocvične, zateplenej z prostriedkov Environmentálneho fondu v sume 35 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 0,00 € 06.10.2023 12.10.2023 Objednávka
0238/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,33 € 06.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0228/23 mikasa lopty vybíjana 2 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 33,86 € 05.10.2023 09.10.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »