072/23 |
Objednávame si u Vás:
1. kniha príchodov a odchodov 50 listová: 5 ks
2. kniha príchodov a odchodov 30 listová: 30 ks
v sume 13,64 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
071/23 |
Objednávame si u Vás:
1. Domestos: 1 balenie
2. Jar – 450 ml: 1 balenie
3. Cif – 250 ml: 2 balenia
4. Handra tkaná: 10 ks
5. Prachovka: 10 ks
6. Osviežovač – sprej (brait: 5 ks
7. Spontex: 2 balenia
8. Tekuté mydlo – 5 l: 2 ks
9. Prostriedok na po |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
13.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
0242/23 |
oprava fakturovaných údajov za 2/2023 - FA 8405097840 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-290,18 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0241/23 |
oprava fakturovaných údajov za 1/2023 - FA 8422119837 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-331,03 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0240/23 |
oprava fakturovaných údajov za 4/2023 - FA 8921032340 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-267,06 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0239/23 |
oprava faktúrovaných údajov za 3/2023 - FA 8409947578 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-288,50 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0245/23 |
zhotovenie informačnej tabule k ENVIRO projektu zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
35,00 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0247/23 |
knihy biológia 71 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Martinus.sk., s.r.o |
36440531 |
|
1 128,90 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0249/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
12.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0236/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
590,64 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0244/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0248/23 |
vypracovanie energetického certifikátu zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LicEA s.r.o. |
50022571 |
|
1 536,00 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0235/23 |
oprava podlahovej krytiny v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
1 999,87 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0246/23 |
nové verzie Magma |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0243/23 |
ochranné pracovné odevy a obuv upratovačky, školník |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
461,05 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
068/23 |
Objednávame si u Vás opravu podlahovej krytiny v budove školského internátu v sume cca 1 999,87 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
06.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
069/23 |
Objednávame si u Vás vypracovanie energetického certifikátu budovy: Telocvičňa Strednej zdravotníckej školy Humenné potrebného k dokumentácii pre Environmentálny fond a ku kolaudačnému konaniu v sume 1 536 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LicEA s.r.o. |
50022571 |
|
0,00 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
070/23 |
Objednávame si u Vás výrobu informačnej tabule, potrebnej k označeniu budovy telocvične, zateplenej z prostriedkov Environmentálneho fondu v sume 35 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
0238/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,33 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0228/23 |
mikasa lopty vybíjana 2 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
33,86 € |
05.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |