031/21 |
Objednávame si u Vás online školenia ekonomického informačného systému iSpin, ktoré sa uskutočnia v mesiaci jún 2021:
1. Modul majetok
2. moduly účtovníctvo, banka, logistika, pokladňa |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
03.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
0118/21 |
odborná stáž od 7.6.2021 do 25.6.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Fakultní nemocnice Bulovka |
00064211 |
|
357,37 € |
03.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0124/21 |
elektrina 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
733,84 € |
04.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0112/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,71 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0113/21 |
nájom kopírky od 1.6.2021 do 31.8.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
359,17 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0121/21 |
poistné za 1.7.2021 do 30.9.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
08.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0114/21 |
mesačný poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
09.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0115/21 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
10.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0117/21 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
406,28 € |
14.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0116/21 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
200,30 € |
14.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0119/21 |
teplo 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 970,61 € |
14.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0122/21 |
odvoz odpadu za 1.4.2021 do 30.6.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
178,20 € |
17.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0123/21 |
servis výťahu za 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
73,83 € |
18.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0126/21 |
vodné, stočné od 12.3.2021 do 14.6.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 857,83 € |
18.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
034/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás opravu prechodovej časti medzi školou a telocvičňou v sume 4 934,88 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
21.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Objednávka |
035/21 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na deň 30.6.2020 podľa cenovej ponuky na trase Humenné - Veľká Bara - Chateau GRAND BARI a späť.
Odchod autobusu o 9.30 hod. - SZŠ Lipová 32, Humenné a späť o 16.00 hod.. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
0,00 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
0125/21 |
vodné, stočné do 14.6.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
760,99 € |
22.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0120/21 |
ubytovanie pre 5 osôb od 6.6.2021 do 26.6.2021 ERASMUS |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ADEBA s.r.o. |
24142638 |
|
1 980,00 € |
25.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
039/21 |
Objednávame si u Vás Compatible toner cartridge Camea HP CF 283 A v počte 10 ks. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
0,00 € |
28.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Objednávka |
0131/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
28.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |