0179/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
03.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0203/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0267/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0126/23 |
predplatné online účt. vo verejnej správe |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0125/23 |
predpatné online účt. vo verejnej správe |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
35730129 |
|
174,36 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0211/23 |
právny kuriér pre školy 01.10.2023 - 30.9.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Raabe |
31791620 |
|
149,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0003/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
98,40 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0040/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
124,25 € |
09.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0080/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
118,67 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0105/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
135,27 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0127/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
125,06 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0162/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
148,87 € |
11.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0184/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
339,56 € |
11.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0270/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
129,60 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0311/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
131,31 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0001/23 |
práce a materiál na Stavbe súp. č. 5015 - Telocvičňa pre SZŠ - zateplenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANOPP s.r.o. |
47362561 |
|
145 428,17 € |
04.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0002/23 |
posedenie s občerstvením na deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
U Medveďa, s.r.o. |
47641771 |
|
760,00 € |
05.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0054/23 |
porada riaditeľov - strava, ubytovanie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0057/23 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,38 € |
09.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0206/23 |
poplatok za služby - internet od 1.9.2023-31.8.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |