Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0179/23 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 370,62 € 03.08.2023 16.08.2023 Faktúra
0203/23 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 356,22 € 06.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0267/23 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 370,62 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0126/23 predplatné online účt. vo verejnej správe Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 204,00 € 09.06.2023 16.06.2023 Faktúra
0125/23 predpatné online účt. vo verejnej správe Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Verlag Dashofer, vydavateľstvo 35730129 174,36 € 12.06.2023 16.06.2023 Faktúra
0211/23 právny kuriér pre školy 01.10.2023 - 30.9.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Raabe 31791620 149,00 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0003/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 98,40 € 09.01.2023 24.01.2023 Faktúra
0040/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 124,25 € 09.02.2023 27.02.2023 Faktúra
0080/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 118,67 € 12.04.2023 17.04.2023 Faktúra
0105/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 135,27 € 04.05.2023 15.05.2023 Faktúra
0127/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 125,06 € 09.06.2023 19.06.2023 Faktúra
0162/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 148,87 € 11.07.2023 21.07.2023 Faktúra
0184/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 339,56 € 11.08.2023 17.08.2023 Faktúra
0270/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 129,60 € 09.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0311/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 131,31 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0001/23 práce a materiál na Stavbe súp. č. 5015 - Telocvičňa pre SZŠ - zateplenie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANOPP s.r.o. 47362561 145 428,17 € 04.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0002/23 posedenie s občerstvením na deň učiteľov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 U Medveďa, s.r.o. 47641771 760,00 € 05.04.2023 18.04.2023 Faktúra
0054/23 porada riaditeľov - strava, ubytovanie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 06.03.2023 17.03.2023 Faktúra
0057/23 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,38 € 09.03.2023 20.03.2023 Faktúra
0206/23 poplatok za služby - internet od 1.9.2023-31.8.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,90 € 07.09.2023 26.09.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »