0081/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
38,09 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0145/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
48,89 € |
14.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0158/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
176,39 € |
11.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0255/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
79,01 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0227/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
85,63 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0260/21 |
pracovný odev - bluzón s výšivkou 16 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
530,00 € |
03.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0280/21 |
postele internát: 9 ks váľanda, 12 ks poschodová posteľ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
STOLÁRSTVO ŠAVEL, s.r.o. |
48141275 |
|
14 540,40 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0016/21 |
poskytnutie služieb - virtuálna knižnica na rok 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
109,56 € |
18.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0008/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,44 € |
08.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0032/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,90 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0054/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,24 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0076/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,83 € |
08.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0097/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,36 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0112/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,71 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0184/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,59 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0205/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,30 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0235/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,66 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0284/21 |
poplatok za služby za predčasné zosplatnenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
210,88 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0175/21 |
poplatok za internet od 01.09.2021-31.8.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
08.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0130/21 |
poplatok - online školenie ekonomického informačného systému iSPIN |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
06.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |