0169/21 |
presklená skrinka na kľúčik |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
9,48 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0002/21 |
prepravné služby osôb Veľká Bara |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
210,00 € |
06.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0174/21 |
prepojenie systému MAGMA so systémom ISPIN pre automatické zaúčtovanie miezd |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
08.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0024/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,62 € |
04.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0028/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
27,86 € |
04.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0053/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
05.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0073/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0096/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
29.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0109/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
27.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0147/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0151/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
8,28 € |
22.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0187/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
8,28 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0209/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
14.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0232/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
27,86 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0263/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0162/21 |
predplatné zbierka zákonov 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PORADCA |
36371271 |
|
53,80 € |
26.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0259/21 |
predplatné online 12 čísel časopisu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
35730129 |
|
149,88 € |
13.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0177/21 |
právny kuriér pre školy od 1.10.2021 do 30.9.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Raabe |
31791620 |
|
119,00 € |
10.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0031/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
14,76 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0051/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
114,86 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |