Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0254/23 kancelársky a hygienický materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 376,86 € 24.10.2023 03.11.2023 Faktúra
0253/23 za služby v Hoteli Magnus ubytovanie pre 3 osoby 24.10.-25.10.2023 - služobná cesta Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MEDMAX s. r. o. 54246296 244,38 € 26.10.2023 26.10.2023 Faktúra
0252/23 servis výťahu 1.10-31.12/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 231,95 € 17.10.2023 26.10.2023 Faktúra
0251/23 teplo 9/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 2 133,73 € 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0250/23 archívne krabice EMBA 6 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 EMBA Trade, spol. s r.o. 34142860 24,62 € 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
025/23 Objednávame si u Vás večeru pre 5 osôb (12 EUR/osoba) na Študentský ples, ktorý sa uskutoční 28.4.2023. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Reštaurácia Slovakia 35459271 0,00 € 24.04.2023 04.05.2023 Objednávka
0249/23 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,17 € 12.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0248/23 vypracovanie energetického certifikátu zateplenie telocvične Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LicEA s.r.o. 50022571 1 536,00 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0247/23 knihy biológia 71 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Martinus.sk., s.r.o 36440531 1 128,90 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0246/23 nové verzie Magma Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 25,49 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0245/23 zhotovenie informačnej tabule k ENVIRO projektu zateplenie telocvične Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 35,00 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0244/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0243/23 ochranné pracovné odevy a obuv upratovačky, školník Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Wintex s.r.o. 31700438 461,05 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0242/23 oprava fakturovaných údajov za 2/2023 - FA 8405097840 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -290,18 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0241/23 oprava fakturovaných údajov za 1/2023 - FA 8422119837 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -331,03 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0240/23 oprava fakturovaných údajov za 4/2023 - FA 8921032340 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -267,06 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
024/23 Objednávame si u Vás ubytovanie pre 5 osôb v apartmánoch Trio v termíne 4.6.-23.6.2023 v sume 2 316 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Bc. Hana Šumná 65476077 0,00 € 10.04.2023 02.05.2023 Objednávka
0239/23 oprava faktúrovaných údajov za 3/2023 - FA 8409947578 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -288,50 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0238/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,33 € 06.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0237/23 servisné práce SPIN za 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2023 17.10.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »