Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0215/21 elektrina 9/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 751,21 € 07.10.2021 02.11.2021 Faktúra
0214/21 Oprava rozvodov vody Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 996,00 € 05.10.2021 02.11.2021 Faktúra
0213/21 systémová podpora MAGMA od 1.7. -30.9.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 13.10.2021 02.11.2021 Faktúra
0211/21 teplo 9/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 1 804,31 € 13.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0210/21 servisné práce od 1.10.2021 -31.12.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.10.2021 19.10.2021 Faktúra
021/21 Objednávame si u Vás Germicídny žiarič PROLUX G® mobilný, Kód skupiny:P1501, Cena s DPH 477,00 €. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 0,00 € 24.03.2021 31.03.2021 Objednávka
0209/21 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 29,62 € 14.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0208/21 kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 APL plus, s.r.o. 36492604 109,42 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0207/21 mesačný poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 4,00 € 13.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0206/21 čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 420,61 € 13.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0205/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,30 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0204/21 servis výťahu za 3.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 100,33 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0203/21 tašky 50 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 National Pen 97264440 131,49 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0202/21 za služby technika BOZP a PO Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 04.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0201/21 Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 3.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.10.2021 12.10.2021 Faktúra
0200/21 nájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 269,66 € 04.10.2021 07.10.2021 Faktúra
020/21 Objednávame si u Vás darčekové kupóny v nominálnej hodnote: 5 EUR - 3 ks 10 EUR - 10 ks 30 EUR - 32 ks. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 0,00 € 19.03.2021 31.03.2021 Objednávka
0199/21 kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Disig, a. s. 35975946 192,00 € 28.09.2021 07.10.2021 Faktúra
0198/21 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 42,00 € 27.09.2021 07.10.2021 Faktúra
0197/21 vodné stočné 3.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 1 774,46 € 23.09.2021 07.10.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »