0337/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0018/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0033/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,80 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0035/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0050/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,10 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0057/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0054/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,84 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0066/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
48,56 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0078/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0076/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,97 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0089/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0082/24 |
MikroTik router BOARD |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
89,22 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
013/24 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás obaly A3 v počte 500 ks.Cena na 1 ks obalu 1,05 EUR bez DPH, celková suma 630 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
025/24 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Humenné - Veľká Tŕňa a späť:
- odchod autobusu 12.4.2024 cca 8,30 hod. Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné
- predpokladaný odchod späť cca 15,00 hod.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
017/24 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás prepravu žiakov na lyžiarsky kurz na trase:
5.2.2024 - Majerovce - Humenné - Ždiar - Majerovce
9.2.2024 - Majerovce - Ždiar - Humenné - Majerovce
v sume 1 290 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
045/24 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás výukové nástenné tabule:
1. Človek oporná sústava
2. Človek pohybová sústava
3. Človek centrálna nervová sústava
4. Človek periférna nervová sústava
5. Človek obehová sústava
6. Človek dýchací systém
7. Člove |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HELAGO-SK, s.r.o. |
47479256 |
|
0,00 € |
07.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Objednávka |
016/24 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si v Vás Stavebné úpravy - miestnosť 110 na Strednej zdravotníckej škole sume 4 944,10 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
0009/24 |
nové verzia Magma od 1-3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0084/24 |
nové verzie Magma 2.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0045/24 |
Obal formát A3 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
630,00 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |