Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0175/21 poplatok za internet od 01.09.2021-31.8.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,90 € 08.09.2021 20.09.2021 Faktúra
0284/21 poplatok za služby za predčasné zosplatnenie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 210,88 € 27.12.2021 29.12.2021 Faktúra
0235/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,66 € 10.11.2021 25.11.2021 Faktúra
0008/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,44 € 08.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0032/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,90 € 08.02.2021 16.02.2021 Faktúra
0054/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,24 € 09.03.2021 18.03.2021 Faktúra
0076/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,83 € 08.04.2021 14.04.2021 Faktúra
0097/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 32,36 € 06.05.2021 21.05.2021 Faktúra
0112/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 32,71 € 08.06.2021 16.06.2021 Faktúra
0184/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 32,59 € 08.09.2021 22.09.2021 Faktúra
0205/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,30 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0016/21 poskytnutie služieb - virtuálna knižnica na rok 2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 109,56 € 18.01.2021 27.01.2021 Faktúra
0280/21 postele internát: 9 ks váľanda, 12 ks poschodová posteľ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 STOLÁRSTVO ŠAVEL, s.r.o. 48141275 14 540,40 € 20.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0260/21 pracovný odev - bluzón s výšivkou 16 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MK DENT plus s.r.o. 45578427 530,00 € 03.12.2021 13.12.2021 Faktúra
0227/21 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 85,63 € 08.11.2021 22.11.2021 Faktúra
0255/21 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 79,01 € 06.12.2021 13.12.2021 Faktúra
0031/21 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 14,76 € 08.02.2021 16.02.2021 Faktúra
0051/21 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 114,86 € 08.03.2021 18.03.2021 Faktúra
0081/21 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 38,09 € 08.04.2021 20.04.2021 Faktúra
0145/21 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 48,89 € 14.07.2021 03.08.2021 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »