Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
007/22 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia núdzového osvetlenia v priestoroch školy a ŠI v sume cca 150 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 0,00 € 31.01.2022 14.02.2022 Objednávka
0035/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,52 € 08.02.2022 15.02.2022 Faktúra
0038/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 4,00 € 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0037/22 odborná prehliadka a skúška el. zariadenia núdzového osvetlenia v priestoroch školy a ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 150,00 € 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0036/22 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 105,44 € 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
008/22 Objednávame si u Vás: kniha príchodov a odchodov A4: 3 ks - 5,97 EUR T-kniha príchodov a odchodov A4: 5 ks - 9,35 EUR spolu 15,32 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 APL plus, s.r.o. 36492604 0,00 € 14.02.2022 18.02.2022 Objednávka
0041/22 teplo 1/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 10 424,14 € 15.02.2022 28.02.2022 Faktúra
0040/22 účastnícky poplatok online webinár Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 22,00 € 17.02.2022 28.02.2022 Faktúra
0039/22 za poskytnuté služby SANET 1.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 14.02.2022 28.02.2022 Faktúra
0048/22 oprava plota Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 1 344,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
0047/22 ochrana objektu 3/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.03.2022 09.03.2022 Faktúra
0043/22 kniha príchodov a odchodov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 APL plus, s.r.o. 36492604 15,32 € 16.02.2022 09.03.2022 Faktúra
0044/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 32,54 € 28.02.2022 09.03.2022 Faktúra
0046/22 za stravovanie žiakov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 782,90 € 01.03.2022 09.03.2022 Faktúra
0045/22 za stravovanie zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 556,00 € 01.03.2022 09.03.2022 Faktúra
0042/22 energie 1/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 209,31 € 07.02.2022 09.03.2022 Faktúra
009/22 Objednávame si u Vás opravu plota pri SZŠ He, na Lipovej 32 v Humennom v celkovej sume 1 344 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 21.02.2022 09.03.2022 Objednávka
0050/22 účastnícky poplatok na online školenie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 22,00 € 07.03.2022 10.03.2022 Faktúra
0049/22 účastnícky poplatok na online školenie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 22,00 € 07.03.2022 10.03.2022 Faktúra
012/22 Objednávame si u Vás odbornú a poradenskú službu k zverejňovaniu súhrnných správ. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 0,00 € 14.03.2022 15.03.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »