Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0302/23 odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 11/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 11,34 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0305/23 za poskytovanie služieb balíček zborovňa 1-12/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 136,08 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0236/23 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 590,64 € 11.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0308/23 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 232,21 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0030/23 nájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 81,54 € 03.02.2023 14.02.2023 Faktúra
0075/23 nájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 345,68 € 31.03.2023 14.04.2023 Faktúra
0117/23 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 555,83 € 31.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0153/23 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 313,18 € 06.07.2023 11.07.2023 Faktúra
0004/23 za služby technika BOZP a PO 4.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 04.01.2023 24.01.2023 Faktúra
0079/23 za služby technika BOZP a PO za 1.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 04.04.2023 18.04.2023 Faktúra
0149/23 za služby technika BOZP a PO 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0232/23 za služby technika BOZP a PO 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 02.10.2023 17.10.2023 Faktúra
018/23 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás dodanie a montáž nástennej klímy GREE do miestnosti informatika v celkovej hodnote 1 652 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daniel Onufer D+D 41583779 0,00 € 14.03.2023 21.03.2023 Objednávka
0082/23 klimatizácia dodávka a montáž Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daniel Onufer D+D 41583779 800,00 € 04.04.2023 13.04.2023 Faktúra
0095/23 dodávka a montáž klímy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daniel Onufer D+D 41583779 852,00 € 24.04.2023 09.05.2023 Faktúra
0025/23 za podanú stravu žiakov 1/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 5 383,80 € 01.02.2023 06.02.2023 Faktúra
0024/23 za podanú stravu zamestnancom 1/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 208,70 € 01.02.2023 06.02.2023 Faktúra
0052/23 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 693,20 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0051/23 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 6 285,60 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0084/23 za podanú stravu žiakom 3/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 5 612,40 € 03.04.2023 14.04.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »