0089/21 |
respirátory FFP2 certifikované v počte 6000 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
5 005,20 € |
19.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0117/21 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
406,28 € |
14.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0116/21 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
200,30 € |
14.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0143/21 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
117,91 € |
19.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0190/21 |
inštalácia zariadenia a všeobecný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
240,00 € |
08.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0200/21 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
269,66 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
069/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás Respirátory FFP2 certifikované, v počte 11 700 ks
v celkovej sume 5 000 EUR s DPH.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
0,00 € |
02.11.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
0225/21 |
respirátory FFP2, bez výdych. ventilu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
4 999,41 € |
03.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0004/21 |
služby technika BOZP a PO za 4.Q.2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
11.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0078/21 |
za služby technika BOZP a PO 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
123,75 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0128/21 |
služby technika PO a BOZP za 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0202/21 |
za služby technika BOZP a PO |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0072/21 |
za podanú stravu žiakov v 3/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
147,00 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0071/21 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
180,00 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0095/21 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
748,00 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0094/21 |
za podanú stravu žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
865,50 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0105/21 |
za podanú stravu žiakov 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 202,90 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0104/21 |
za podanú stravu zamestnancov 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
884,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0133/21 |
za podanú stravu žiakov za 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 790,10 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0132/21 |
za podanú stravu zamestnancov za 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
940,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |