0075/21 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0129/21 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0201/21 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0042/21 |
elektrina 1/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
715,01 € |
03.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0057/21 |
elektrina 2/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
612,91 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0088/21 |
spotreba elektriny 3/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
732,38 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0101/21 |
elektrina 4/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
721,08 € |
05.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0124/21 |
elektrina 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
733,84 € |
04.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0148/21 |
elektrina 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
735,82 € |
06.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0164/21 |
elektrina 7/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
740,14 € |
06.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0182/21 |
elektrina 8/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
745,50 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0215/21 |
elektrina 9/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
751,21 € |
07.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0258/21 |
elektrina 11/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
870,76 € |
03.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0240/21 |
elektrina 10/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
855,92 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0194/21 |
zariadenie - karta pre el. podpis s čítačkou |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
109,00 € |
28.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
061/21 |
Objednávame si u Vás zariadenie kartu pre elektronický podpis a čítačku pre čipové karty. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
0,00 € |
20.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
087/21 |
Objednávame si u Vás:
bluzón výstrih farebný - 16 ks: 440 EUR
logo výšivka - 15 ks: 90 EUR
spolu v sume 530 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
0,00 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
0260/21 |
pracovný odev - bluzón s výšivkou 16 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
530,00 € |
03.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0261/21 |
odb. prehliadka a skúška EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
234,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
011/21 |
Na základe cenovej ponuky z prieskumu trhu objednávame si u Vás výmenu detektorov EZS v sume 1 995,96 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
0,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |