Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0067/24 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,72 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0092/24 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 42,19 € 25.04.2024 10.05.2024 Faktúra
0340/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,99 € 11.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0033/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,80 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
0054/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,84 € 08.03.2024 22.03.2024 Faktúra
0076/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,97 € 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0015/24 el. energia 12/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 864,94 € 17.01.2024 02.02.2024 Faktúra
0043/24 el. energia 1/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 379,21 € 19.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0061/24 el. energia 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 223,64 € 15.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0088/24 el. energia 3/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 284,43 € 16.04.2024 04.05.2024 Faktúra
0014/24 držiak na mikrofón Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MUZIKER, a.s. 35840773 44,82 € 30.01.2024 02.02.2024 Faktúra
005/24 Objednávame si u Vás: - držiak na mikrofón s 3/8 závitom - 1 ks - mikrofónová objímka - 2 ks v celkovej sume 44,82 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MUZIKER, a.s. 35840773 0,00 € 15.01.2024 02.02.2024 Objednávka
0337/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 10.01.2024 26.01.2024 Faktúra
0035/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 12.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0057/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 12.03.2024 22.03.2024 Faktúra
0078/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
030/24 Objednávame si u Vás: 22245 MikroTik RouterBoard v sume 85,42 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 0,00 € 11.04.2024 23.04.2024 Objednávka
0082/24 MikroTik router BOARD Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 89,22 € 17.04.2024 25.04.2024 Faktúra
015/24 Objednávame si u Vás: - koberec NEW ORLEANS 6,5 m - lepidlo a stierku lepidlovú v celkovej sume 260,63 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 0,00 € 13.02.2024 17.02.2024 Objednávka
0032/24 koberec aula Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 260,63 € 13.02.2024 21.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »