106/23 |
Objednávame si u Vás opravu osvetlenia v budove školy v sume 2 113,89 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s.r.o. |
31671713 |
|
0,00 € |
15.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
067/23 |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné prostriedky pre upratovačky a školníka:
8x tepláky
8x tričká
4x vesta
4x dámske topánky
3x mikina
1x pánska blúza
1x pánske nohavice
1x pracovná obuv pánska
1x pracovný plášť pánsky
v celkovej sume 461,05 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
0,00 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
0243/23 |
ochranné pracovné odevy a obuv upratovačky, školník |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
461,05 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0251/23 |
teplo 9/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 133,73 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0276/23 |
teplo 10/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 630,94 € |
13.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0313/23 |
teplo 11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 848,59 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0014/23 |
teplo 12/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
5 771,37 € |
11.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0042/23 |
teplo 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
20 645,89 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0063/23 |
teplo 2/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
16 515,53 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0092/23 |
teplo 3/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
8 044,19 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0112/23 |
teplo 4/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
5 875,41 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0135/23 |
teplo 5/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
3 295,45 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0168/23 |
teplo 6/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 966,99 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0189/23 |
teplo 7/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 941,47 € |
16.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0205/23 |
teplo 8/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 822,38 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0211/23 |
právny kuriér pre školy 01.10.2023 - 30.9.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Raabe |
31791620 |
|
149,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0008/23 |
vianočný vitamínový balíček 43 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lekáreň Pri Kaštieli |
31946267 |
|
1 737,20 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
092/23 |
Objednávame si u Vás vianočný vitamínový balíček pre 43 osôb, v celkovej hodnote 1 737,20 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lekáreň Pri Kaštieli |
31946267 |
|
0,00 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
0273/23 |
školenie - Účtovná závierka k 31.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
25,00 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0230/23 |
matematika pracovný zošit 35 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Richard Šrobár - LITTERA |
33580511 |
|
157,50 € |
29.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |