Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0224/23 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 6 232,80 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
0223/23 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 406,00 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
0259/23 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 496,00 € 02.11.2023 10.11.2023 Faktúra
0258/23 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 6 248,40 € 02.11.2023 10.11.2023 Faktúra
0299/23 doplatok za obedy pre žiakov za 11/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 254,50 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0292/23 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 6 511,10 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0291/23 za podanú stravu zamestnanci Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 448,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0329/23 za podanú stravu žiakom 12/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 4 827,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Faktúra
0328/23 za podanú stravu zamestnancom 12/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 518,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Faktúra
018/23 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás dodanie a montáž nástennej klímy GREE do miestnosti informatika v celkovej hodnote 1 652 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daniel Onufer D+D 41583779 0,00 € 14.03.2023 21.03.2023 Objednávka
0082/23 klimatizácia dodávka a montáž Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daniel Onufer D+D 41583779 800,00 € 04.04.2023 13.04.2023 Faktúra
0095/23 dodávka a montáž klímy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daniel Onufer D+D 41583779 852,00 € 24.04.2023 09.05.2023 Faktúra
0004/23 za služby technika BOZP a PO 4.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 04.01.2023 24.01.2023 Faktúra
0079/23 za služby technika BOZP a PO za 1.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 04.04.2023 18.04.2023 Faktúra
0149/23 za služby technika BOZP a PO 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0232/23 za služby technika BOZP a PO 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 02.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0236/23 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 590,64 € 11.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0308/23 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 232,21 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0030/23 nájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 81,54 € 03.02.2023 14.02.2023 Faktúra
0075/23 nájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 345,68 € 31.03.2023 14.04.2023 Faktúra