0154/23 |
vodné, stočné od 15.3. - 16.6.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 406,78 € |
22.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
017/23 |
Na základe Zmluvy o zájazde objednávame si u Vás zájazd Bojnice v termíne od 3.7.2023 do 5.7.2023 pre 34 osôb. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mária Rokytová GAMA TRAVEL |
37370880 |
|
0,00 € |
07.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
0005/23 |
zájazd Bojnice 3.7.-5.7.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mária Rokytová GAMA TRAVEL |
37370880 |
|
2 506,00 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0004/23 |
zájazd Bojnice 3.7.-5.7.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mária Rokytová GAMA TRAVEL |
37370880 |
|
2 130,00 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0331/23 |
rekonštrukcia vstupnej časti ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štefan HARVILA |
37371649 |
|
7 901,20 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
105/23 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás rekonštrukciu vstupnej časti školského internátu v sume 7 901,20 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štefan HARVILA |
37371649 |
|
0,00 € |
15.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
056/23 |
Objednávame si u Vás odvoz a prevoz neupotrebiteľného hmotného majetku v sume 114 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
0,00 € |
28.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
0201/23 |
odvoz a prevoz neupotrebiteľného hmotného majetku |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
114,00 € |
06.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0025/23 |
za podanú stravu žiakov 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 383,80 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0024/23 |
za podanú stravu zamestnancom 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 208,70 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0052/23 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 693,20 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0051/23 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 285,60 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0084/23 |
za podanú stravu žiakom 3/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 612,40 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0083/23 |
za podanú stravu zamestnancom 3/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 433,10 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0097/23 |
za podanú stravu žiakom 4/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 145,60 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0096/23 |
za podanú stravu zamestnancom 4/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 377,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0119/23 |
za podanú stravu zamestnancom 5/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 085,90 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0118/23 |
za podanú stravu žiakom 5/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 615,00 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0161/23 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 268,00 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0160/23 |
za podanú stravu žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 177,60 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |