Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0256/22 on-line kniha Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Verlag Dashofer, vydavateľstvo 35730129 181,84 € 09.12.2022 14.12.2022 Faktúra
079/22 Objednávame si u Vás on-line knihu Účtovné súvzťažnosti pre ROPO v sume 181,84 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Verlag Dashofer, vydavateľstvo 35730129 0,00 € 05.12.2022 15.12.2022 Objednávka
0132/22 predplatné online 12 čísel časopisu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Verlag Dashofer, vydavateľstvo 35730129 106,21 € 11.07.2022 13.07.2022 Faktúra
0257/22 zosilovač, mikrofón Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 NAY a.s. 35739487 267,95 € 13.12.2022 14.12.2022 Faktúra
076/22 Objednávame si u Vás: - zosilňovač BS Accoustic BA215 biely: 29,99 EUR - zosilňovač Madison MAD1000 čierny: 139,99 EUR - mikrofón Malone VHF 400 Duo 1 bezdrôtový set: 69,99 EUR - mikrofón 2 ks VIVANCO 14509 DM-20: 27,98 EUR v celkovej sume 267,95 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 NAY a.s. 35739487 0,00 € 05.12.2022 15.12.2022 Objednávka
0242/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 33,84 € 10.11.2022 22.11.2022 Faktúra
0260/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 33,84 € 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0010/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 27,86 € 07.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0044/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 32,54 € 28.02.2022 09.03.2022 Faktúra
0051/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 32,54 € 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0068/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 32,54 € 01.04.2022 20.04.2022 Faktúra
0084/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 30,26 € 29.04.2022 06.05.2022 Faktúra
0089/22 prenájom rohoží - doplatok k úhrade 2.5.2022, bolo menej uhradené Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 0,36 € 29.04.2022 12.05.2022 Faktúra
0107/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 32,54 € 26.05.2022 09.06.2022 Faktúra
0125/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 32,54 € 22.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0154/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 9,10 € 01.08.2022 12.08.2022 Faktúra
0181/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 16,92 € 16.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0216/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 33,84 € 14.10.2022 22.10.2022 Faktúra
0001/22 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,65 € 11.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0035/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,52 € 08.02.2022 15.02.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »