Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0032/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,90 € 08.02.2021 16.02.2021 Faktúra
0054/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,24 € 09.03.2021 18.03.2021 Faktúra
0076/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,83 € 08.04.2021 14.04.2021 Faktúra
0097/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 32,36 € 06.05.2021 21.05.2021 Faktúra
0112/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 32,71 € 08.06.2021 16.06.2021 Faktúra
0137/21 mesačný poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,49 € 12.07.2021 24.07.2021 Faktúra
0156/21 poplatky za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,19 € 11.08.2021 19.08.2021 Faktúra
0175/21 poplatok za internet od 01.09.2021-31.8.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,90 € 08.09.2021 20.09.2021 Faktúra
0184/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 32,59 € 08.09.2021 22.09.2021 Faktúra
0205/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,30 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0268/21 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,42 € 09.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0235/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,66 € 10.11.2021 25.11.2021 Faktúra
0267/21 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 4,00 € 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0231/21 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 4,00 € 11.11.2021 22.11.2021 Faktúra
0005/21 za poskytnuté služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 4,00 € 13.01.2021 21.01.2021 Faktúra
0034/21 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 4,00 € 11.02.2021 18.02.2021 Faktúra
0056/21 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 4,00 € 11.03.2021 18.03.2021 Faktúra
0098/21 mesačný poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 8,00 € 07.05.2021 21.05.2021 Faktúra
0114/21 mesačný poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 4,00 € 09.06.2021 16.06.2021 Faktúra
0136/21 mesačný poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 4,00 € 12.07.2021 24.07.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »