Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0092/22 plavecký kurz pre žiakov SZŠ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Správa rekreačných a športových zariadení 00520560 300,00 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
064/22 Objednávame si u Vás krytý bazén 25m pre účely plaveckého kurzu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom v termíne od 8.11.2022 do 16.11.2022 od 9,00 do 11,00 hod. denne. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Správa rekreačných a športových zariadení 00520560 0,00 € 02.11.2022 12.11.2022 Objednávka
0277/22 plavecký kurz od 8.11.-16.11.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Správa rekreačných a športových zariadení 00520560 300,00 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
028/22 Objednávame si u Vás Knihy: Maturita Leader B1 SB SK Edition/ v počte 123 ks v celkovej sume 2 460 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 0,00 € 31.05.2022 09.06.2022 Objednávka
0112/22 učebnice AJ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 2 460,00 € 03.06.2022 16.06.2022 Faktúra
0001/22 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,65 € 11.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0035/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,52 € 08.02.2022 15.02.2022 Faktúra
0052/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,23 € 08.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0078/22 mesačný poplatok 3/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,23 € 08.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0091/22 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,77 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0115/22 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 31,12 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
0140/22 mesačný poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 31,44 € 08.07.2022 20.07.2022 Faktúra
0157/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,99 € 09.08.2022 18.08.2022 Faktúra
0172/22 poplatok za internet od 1.9.2022 -31.8.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,90 € 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0206/22 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,17 € 06.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0240/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,34 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
0271/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,13 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
0174/22 za reprodukovanú hudbu v šk. rozhlase od 1.9.2022-30.6.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slov.ochr.zväz aut.práv 00178454 33,60 € 09.09.2022 21.09.2022 Faktúra
024/22 Objednávame si u Vás: - Stôl pod PC praktik 76x90x68 bez dvierok: 15 ks za 86,70 EUR bez DPH - výsuv na klávesnicu: 15 ks za 14,50 EUR bez DPH - Stolička M1080: 15 ks za 58,60 EUR bez DPH Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠKOLEX, spol. s.r.o. 31396763 0,00 € 23.05.2022 26.05.2022 Objednávka
0129/22 stol pod PC 15 ks, stoličky 15 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠKOLEX, spol. s.r.o. 31396763 2 991,60 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »