Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0085/24 balík porada -porada ekonómov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0340/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,99 € 11.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0033/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,80 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
0054/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,84 € 08.03.2024 22.03.2024 Faktúra
0076/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,97 € 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0015/24 el. energia 12/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 864,94 € 17.01.2024 02.02.2024 Faktúra
0043/24 el. energia 1/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 379,21 € 19.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0061/24 el. energia 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 223,64 € 15.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0088/24 el. energia 3/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 284,43 € 16.04.2024 04.05.2024 Faktúra
026/24 Objednávame si u Vás krytý bazén 25m pre účely plaveckého kurzu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom v termíne od 9.04.2024 do 19.04.2024 od 12,00 do 14,00 hod. denne okrem 12.4.2024. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Správa rekreačných a športových zariadení 00520560 0,00 € 03.04.2024 18.04.2024 Objednávka
047/24 Objednávame si u Vás náhradný kryt CAME - puzdro pre fotobunky v sume 16,35 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 STUDIO H+H s.r.o. 03522865 0,00 € 10.05.2024 16.05.2024 Objednávka
0058/24 vývoz odpadu 1.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 649,44 € 15.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0006/24 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 56,38 € 16.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0027/24 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 246,10 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
0072/24 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 129,69 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0005/24 poistné 1-3/2024 majetok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 871,04 € 11.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0004/24 SMV úrazové poistenie 1-3/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 18,75 € 03.01.2024 25.01.2024 Faktúra
016/24 Na základe cenovej ponuky objednávame si v Vás Stavebné úpravy - miestnosť 110 na Strednej zdravotníckej škole sume 4 944,10 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 16.02.2024 22.02.2024 Objednávka
0046/24 Stavebné úpravy - miestnosť 110 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 4 944,10 € 23.02.2024 05.03.2024 Faktúra
023/24 Objednávame si u Vás opravu prasknutého potrubia ÚK a zatečenej steny v budove 3kolského internátu v sume 2 010 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 18.03.2024 22.03.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »