Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0068/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 32,54 € 01.04.2022 20.04.2022 Faktúra
0084/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 30,26 € 29.04.2022 06.05.2022 Faktúra
0089/22 prenájom rohoží - doplatok k úhrade 2.5.2022, bolo menej uhradené Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 0,36 € 29.04.2022 12.05.2022 Faktúra
0107/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 32,54 € 26.05.2022 09.06.2022 Faktúra
0125/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 32,54 € 22.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0154/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 9,10 € 01.08.2022 12.08.2022 Faktúra
0181/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 16,92 € 16.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0216/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 33,84 € 14.10.2022 22.10.2022 Faktúra
0242/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 33,84 € 10.11.2022 22.11.2022 Faktúra
0260/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 33,84 € 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
034/22 Objednávame si u Vás Plavbu loďou po rieke Bodrog dňa 06.07.2022 - 07.07.2022 v celkovej sume 1 440 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LUMIX TRADE spol. s.r.o. 31686796 0,00 € 27.06.2022 15.07.2022 Objednávka
0002/22 plavba loďou po rieke Bodrog - koncoročný výlet Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LUMIX TRADE spol. s.r.o. 31686796 1 440,00 € 04.07.2022 20.07.2022 Faktúra
071/22 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás rekonštrukciu osvetlenia v telocvični v sume 3 949,35 EUR bez DPH a v triedach 105, 201 a 211 v sume 5 785,23 EUR bez DPH. spolu: 9 734,58 EUR bez DPH, 11 681,50 EUR s DPH. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s r.o. 31671713 0,00 € 30.11.2022 01.12.2022 Objednávka
0294/22 oprava elektroinštalácie v triedach a na chodbách Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s r.o. 31671713 4 695,00 € 28.12.2022 04.01.2023 Faktúra
0290/22 výmena osvetlenia 4.poschodie budovy ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s r.o. 31671713 1 038,00 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
0289/22 výmena osvetlenia 1.poschodie budovy ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s r.o. 31671713 5 382,60 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
0288/22 výmena osvetlenia telocvičňa, triedy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s r.o. 31671713 11 681,50 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
087/22 Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie v triedach a na chodbách. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s r.o. 31671713 0,00 € 15.12.2022 04.01.2023 Objednávka
085/22 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás rekonštrukciu osvetlenia v budove Školského internátu na 1. poschodí v sume 5 382,60 EUR a na 4. poschodí ŠI v sume 1 038 EUR, spolu 6 420,60 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s r.o. 31671713 0,00 € 14.12.2022 04.01.2023 Objednávka
0008/22 pohostenie na Mikuláša Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Marcel Soták 53087836 180,00 € 13.12.2022 17.12.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »