Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0097/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 32,36 € 06.05.2021 21.05.2021 Faktúra
0112/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 32,71 € 08.06.2021 16.06.2021 Faktúra
0137/21 mesačný poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,49 € 12.07.2021 24.07.2021 Faktúra
0156/21 poplatky za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,19 € 11.08.2021 19.08.2021 Faktúra
0175/21 poplatok za internet od 01.09.2021-31.8.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,90 € 08.09.2021 20.09.2021 Faktúra
0184/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 32,59 € 08.09.2021 22.09.2021 Faktúra
0205/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,30 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0268/21 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,42 € 09.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0235/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,66 € 10.11.2021 25.11.2021 Faktúra
0280/21 postele internát: 9 ks váľanda, 12 ks poschodová posteľ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 STOLÁRSTVO ŠAVEL, s.r.o. 48141275 14 540,40 € 20.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0165/21 ubytovanie 5 osôb od 22.8. - 10.9.2021 ERASMUS Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 STRATOS REAL, s.r.o. 26234700 2 465,23 € 06.08.2021 08.09.2021 Faktúra
0122/21 odvoz odpadu za 1.4.2021 do 30.6.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 178,20 € 17.06.2021 29.06.2021 Faktúra
0186/21 odvoz odpadu za 1.7.2021 do 30.9.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 267,30 € 17.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0237/21 vývoz odpadu za 4.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 356,40 € 16.11.2021 25.11.2021 Faktúra
0227/21 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 85,63 € 08.11.2021 22.11.2021 Faktúra
0255/21 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 79,01 € 06.12.2021 13.12.2021 Faktúra
095/21 Objednávame si u Vás pranie prádla. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 0,00 € 23.12.2021 13.01.2022 Objednávka
009/21 Objednávame si u Vás pranie prádla. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 0,00 € 29.01.2021 15.02.2021 Objednávka
0031/21 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 14,76 € 08.02.2021 16.02.2021 Faktúra
017/21 Objednávame si u Vás pranie prádla. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 0,00 € 26.02.2021 11.03.2021 Objednávka