0247/22 |
zdravotnícke pracovné odevy a obuv - pre praktické učiteľky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
910,40 € |
25.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0246/22 |
el. energia 10/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 207,46 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0245/22 |
vývoz odpadu od 1.10. -31.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
356,40 € |
16.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
070/22 |
Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia v objekte Strednej zdravotníckej školy, vrátane rekonštruovaných p´priestorov. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
0,00 € |
15.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
069/22 |
Objednávame si u Vás :
- Stôl ESO DUO pevná oranžová: 15 ks
- Stolička ESO pevná oranžová: 30 ks
- Stolička učiteľská čalúnená: 1 ks
- Stôl ESO 1 miestny strieborný: 10 ks
- Stôl ESO 2 miestny modrý: 10 ks
- Stolička ESO lamino strieborná: 10 ks
- Stol |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
0,00 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0005/22 |
zájazd na vianočné trhy v Budapešti v termíne 1.12. - 2.12.2022 pre 34 osôb |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mária Rokytová GAMA TRAVEL |
37370880 |
|
3 350,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0007/22 |
bavlnené tašky v počte 50 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
National Pen |
97264440 |
|
92,51 € |
15.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0006/22 |
poukazy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň Pri Kaštieli |
31946267 |
|
1 260,00 € |
15.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
073/22 |
Objednávame si u Vás 42 poukazov v celkovej hodnote 1 260 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň Pri Kaštieli |
31946267 |
|
0,00 € |
11.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
072/22 |
Objednávame si u Vás Bavlnené tašky COLOUR ME v počte 50 ks v celkovej sume 92,51 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
National Pen |
97264440 |
|
0,00 € |
02.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
074/22 |
Objednávame si u Vás:
List bianko s vodotlačou, potlačou v počte 500 ks v celkovej sume 159 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0254/22 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
31,88 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0253/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
170,84 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0252/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0255/22 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
159,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0251/22 |
za podanú stravu žiakom a ubytovaným žiakom na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 933,20 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0250/22 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 810,00 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0261/22 |
odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
600,00 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0266/22 |
poistné za SMV od 01.01.2023 do 31.3.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0265/22 |
poistné za SMV od 01.01.2023 do 31.3.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
68,52 € |
29.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |