Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0104/23 odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 4/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 11,34 € 03.05.2023 15.05.2023 Faktúra
0105/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 135,27 € 04.05.2023 15.05.2023 Faktúra
0106/23 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 370,62 € 05.05.2023 15.05.2023 Faktúra
0107/23 oprava a vyčistenie dažďových zvodov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 1 572,00 € 12.05.2023 17.05.2023 Faktúra
0108/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
0109/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 11.05.2023 19.05.2023 Faktúra
011/23 Objednávame si u Vás: - lepidlo na obklady a dlažbu: 1 ks - 7,60 EUR - dlažba TARTAN 10 (33,3x33,3): 3,99 - 70,19 EUR - Šparovacia hmota: 1 ks - 15,89 EUR, spolu 93,67 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 0,00 € 23.02.2023 24.02.2023 Objednávka
0110/23 ubytovanie pre 5 osôb ERASMUS v období od 4.6.-23.6.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 TWL s.r.o. 07669411 2 400,00 € 09.05.2023 19.05.2023 Faktúra
0111/23 ubytovanie pre 5 osôb ERASMUS v období od 4.6.-23.6.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 TWL s.r.o. 07669411 2 400,00 € 09.05.2023 19.05.2023 Faktúra
0112/23 teplo 4/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 5 875,41 € 11.05.2023 22.05.2023 Faktúra
0113/23 za poskytnuté služby počítačovej siete 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 16.05.2023 26.05.2023 Faktúra
0114/23 Aktualizačné vzdelávanie pre ped. a odb. zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Edusteps 52152219 1 861,20 € 18.05.2023 26.05.2023 Faktúra
0115/23 on-line seminár BOZP Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 55,00 € 24.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0116/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0117/23 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 555,83 € 31.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0118/23 za podanú stravu žiakom 5/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 6 615,00 € 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0119/23 za podanú stravu zamestnancom 5/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 085,90 € 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
012/23 Na základe cenníka zo dňa 23.2.2023, platného od 1.3.2023,objednávame si u Vás pranie prádla. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 0,00 € 23.02.2023 01.03.2023 Objednávka
0120/23 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,17 € 25.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0121/23 el. energia 4/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 839,52 € 17.05.2023 07.06.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »