0068/23 |
elektrina 2/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 086,83 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0069/23 |
poistenie motorových vozidiel 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
68,52 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
007/23 |
Objednávame si u Vás Avocom batéria 12V v sume 33,85 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
|
0,00 € |
02.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
0070/23 |
poistenie motorových vozidiel PZP 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
21,25 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0071/23 |
poistenie motorových vozidiel úrazové 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0072/23 |
zviazanie pedagogickej dokumentácie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Prophoto s.r.o. |
45899223 |
|
128,00 € |
24.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0073/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0074/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,03 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0075/23 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
345,68 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0076/23 |
systémová podpora MAGMA 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0077/23 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0078/23 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0079/23 |
za služby technika BOZP a PO za 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
04.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
008/23 |
Objednávame si u Vás účasť na on-line seminári - Novinky pri vzniku pracovnej zmluvy a dohôd dňa 17.2.2023 pre jednu osobu v sume 50 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
0,00 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
0080/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
118,67 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0081/23 |
vodné, stočné 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 264,76 € |
20.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0082/23 |
klimatizácia dodávka a montáž |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daniel Onufer D+D |
41583779 |
|
800,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0083/23 |
za podanú stravu zamestnancom 3/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 433,10 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0084/23 |
za podanú stravu žiakom 3/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 612,40 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0085/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 3/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |