Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
027/23 Objednávame si u Vás opravu a vyčistenie dažďových zvodov na budove SZŠ, Lipová 32, 066 83 Humenné. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 25.04.2023 12.05.2023 Objednávka
0270/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 129,60 € 09.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0271/23 ochrana objektu 10,11/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 24,56 € 01.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0272/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0273/23 školenie - Účtovná závierka k 31.12.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 25,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0274/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,32 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0275/23 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,17 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0276/23 teplo 10/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 2 630,94 € 13.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0277/23 oprava výťahu po zemetrasení Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 329,00 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0278/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 hascon s.r.o. 46751424 132,67 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0279/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Michal Prenner 75565854 60,85 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
028/23 Objednávame si u Vás ubytovanie pre 5 osôb v apartmáne Molakova 577/34, Praha 8 v období od 4.6. -23.6.2023. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 TWL s.r.o. 07669411 0,00 € 26.04.2023 16.05.2023 Objednávka
0280/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Techfun s. r. o. 52773299 181,40 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0281/23 chladnička Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 NAY a.s. 35739487 209,99 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0282/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 46,98 € 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0283/23 zdravotnícke pracovné odevy - bluzón, mikina 17 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MK DENT plus s.r.o. 45578427 1 028,87 € 15.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0284/23 on-line kniha Účtovné súvzťažnosti od 8.12.2023 do 7.12.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Verlag Dashofer, vydavateľstvo 35730129 179,94 € 28.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0285/23 odborná prehliadka a odborná skúška prenosných spotrebičov na škole a NsP. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 380,00 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0286/23 vývoz odpadu 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 649,44 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0287/23 za poskytnuté služby počítačovej siete 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra