Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0083/22 ubytovacie služby inštruktorský kurz Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 TATRAWEST s.r.o. 31563953 540,00 € 26.04.2022 02.05.2022 Faktúra
0084/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 30,26 € 29.04.2022 06.05.2022 Faktúra
0085/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,17 € 25.04.2022 06.05.2022 Faktúra
0086/22 za podanú stravu zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 688,00 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
0087/22 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 3 462,90 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
0088/22 ochrana objektu 5/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
0089/22 prenájom rohoží - doplatok k úhrade 2.5.2022, bolo menej uhradené Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 0,36 € 29.04.2022 12.05.2022 Faktúra
009/22 Objednávame si u Vás opravu plota pri SZŠ He, na Lipovej 32 v Humennom v celkovej sume 1 344 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 21.02.2022 09.03.2022 Objednávka
0090/22 sprístupnenie a nastavenie systému zverejňovania zmlúv a synchronizácia s CRZ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,23 € 04.05.2022 12.05.2022 Faktúra
0091/22 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,77 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0092/22 plavecký kurz pre žiakov SZŠ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Správa rekreačných a športových zariadení 00520560 300,00 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0093/22 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 124,45 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0094/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 5,60 € 10.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0095/22 teplo 4/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 2 642,29 € 13.05.2022 24.05.2022 Faktúra
0096/22 vypracovanie prepočtu nákladov tepla v budove ŠI za r. 2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Varjan Alexander 45495262 250,00 € 17.05.2022 24.05.2022 Faktúra
0097/22 za poskytnuté služby SANET 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 16.05.2022 25.05.2022 Faktúra
0098/22 elektrina 4/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 080,65 € 09.05.2022 28.05.2022 Faktúra
0099/22 odvoz a likvidácia odpadu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Patrik Fiala F-TRANS 41580664 653,61 € 25.05.2022 31.05.2022 Faktúra
010/22 Objednávame si u Vás: - euroobal lesklý: 3 bal - obálka C6: 1000 ks - náboje do zošívača 484/06: 10 bal - papier xerox A4: 30 bal - zošívač kovový: 1 ks - rýchloviazač závesný A4: 50 ks rýchloviazač obyčajný: 50 ks mapa odkladacia: 150 ks pero NEON: 24 k Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 APL plus, s.r.o. 36492604 0,00 € 01.03.2022 15.03.2022 Objednávka
0100/22 odborná a poradenská činnosť pri aplikácii zákona č. 343/2015 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 100,00 € 25.05.2022 02.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »