0010/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
27,86 € |
07.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0011/22 |
nové verzie MAGMA od 1.12022 -31.3.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0012/22 |
teplo 12/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
4 958,99 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0013/22 |
za služby RAP za rok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0014/22 |
za služby -zverejňovanie na rok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
14.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0015/22 |
Apple Airpods 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
177,55 € |
17.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0016/22 |
elektrina 12/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
776,54 € |
07.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0017/22 |
servis výťahu 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
195,84 € |
17.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0018/22 |
účastnícky poplatok on-line seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
21.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0019/22 |
ročná odmena za poskytovanie služieb balíčka Zborovňa na rok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
119,52 € |
28.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
002/22 |
Objednávame si u Vás on-line seminár - Správne konanie od 1.1.2022, ktorý sa bude konať 18.2.2022 v sume 45 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
0,00 € |
17.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
0020/22 |
vypracovanie vnútorných predpisov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
150,00 € |
24.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0021/22 |
servisné práce od 1.1.2022-31.3.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0022/22 |
členský príspevok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
25,85 € |
10.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0023/22 |
členský príspevok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asociácia SZŠ |
35508086 |
|
200,00 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0024/22 |
zverejnenie súhrnných správ za 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
275,00 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0025/22 |
členský poplatok na rok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0026/22 |
za podanú stravu zamestnancov 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
816,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0027/22 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI za 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 094,30 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0028/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
147,84 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |