0107/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
24.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0108/21 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
164,71 € |
26.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0109/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
27.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
011/21 |
Na základe cenovej ponuky z prieskumu trhu objednávame si u Vás výmenu detektorov EZS v sume 1 995,96 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
0,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
0110/21 |
kancelársky materiál podľa prílohy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
168,34 € |
27.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0111/21 |
ochrana objektu 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0112/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,71 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0113/21 |
nájom kopírky od 1.6.2021 do 31.8.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
359,17 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0114/21 |
mesačný poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
09.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0115/21 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
10.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0116/21 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
200,30 € |
14.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0117/21 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
406,28 € |
14.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0118/21 |
odborná stáž od 7.6.2021 do 25.6.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Fakultní nemocnice Bulovka |
00064211 |
|
357,37 € |
03.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0119/21 |
teplo 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 970,61 € |
14.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
012/21 |
Objednávame si u Vás 200 ks respirátorov. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
0,00 € |
26.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
0120/21 |
ubytovanie pre 5 osôb od 6.6.2021 do 26.6.2021 ERASMUS |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ADEBA s.r.o. |
24142638 |
|
1 980,00 € |
25.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0121/21 |
poistné za 1.7.2021 do 30.9.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
08.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0122/21 |
odvoz odpadu za 1.4.2021 do 30.6.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
178,20 € |
17.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0123/21 |
servis výťahu za 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
73,83 € |
18.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0124/21 |
elektrina 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
733,84 € |
04.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |