0031/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
14,76 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0032/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,90 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0033/21 |
účastnícky poplatok webinár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
22,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0034/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
11.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0035/21 |
respirátory FF2 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
150,00 € |
16.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0036/21 |
za poskytnuté služby 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0037/21 |
teplo 1/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
4 288,42 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0038/21 |
oprava prasknutého potrubia v suteréne školy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
1 968,00 € |
16.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0039/21 |
účastnícky poplatok webinár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
18.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
004/21 |
Objednávame si u Vás geometrický plán na výstavbu rekreačnej terasy na 1. poschodí v budove internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jozef Nazad |
34571167 |
|
0,00 € |
18.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
0040/21 |
účastnícky poplatok webinár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
22,00 € |
18.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0041/21 |
jedálne kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 701,11 € |
11.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0042/21 |
elektrina 1/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
715,01 € |
03.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0043/21 |
respirátor FF2 150 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
150,00 € |
26.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0044/21 |
aSc Rozvrhy 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
79,00 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0045/21 |
dopoistenie terasy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
0,56 € |
02.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0046/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
53,08 € |
25.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0048/21 |
za služby RAP |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
22,82 € |
26.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0049/21 |
ochrana objektu 3/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
005/21 |
Objednávame si u Vás Tablet Umax VisionBook 10A LTE, SSD Disk Kingston. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
0,00 € |
20.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |