0217/21 |
nové verzie MAGMA 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0219/21 |
e tlačiva |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
225,00 € |
19.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
022/21 |
Objednávame si u Vás respirátor FF2, bez výdychu, ventilu, biely v počte 360 ks za 0,58 centov/ks. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
0,00 € |
26.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
0220/21 |
držiak na TV |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
44,72 € |
31.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0221/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
25.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0222/21 |
za podanú stravu zamestnancov 10/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
984,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0223/21 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI 10/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 859,50 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0224/21 |
televízor TCL 50P725 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
439,20 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0225/21 |
respirátory FFP2, bez výdych. ventilu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
4 999,41 € |
03.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0226/21 |
ochrana objektu 10,11/21 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
24,56 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0227/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
85,63 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0228/21 |
účastnícky poplatok on-line seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. |
52587657 |
|
45,00 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0229/21 |
vypracovanie a zverejnenie súhrnných správ za 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
175,00 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
023/21 |
Objednávame si u Vás zverejnenie súhrnných správ a odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácií zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov za 1.Q.2021. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
0,00 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
0230/21 |
vypracovanie súťažných podkladov a realizácia zákazky: Dodanie postelí na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
500,00 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0231/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0232/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
27,86 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0233/21 |
teplo 10/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
2 973,70 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0234/21 |
servis kosačky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
52,12 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0235/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,66 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |