Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
047/24 Objednávame si u Vás náhradný kryt CAME - puzdro pre fotobunky v sume 16,35 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 STUDIO H+H s.r.o. 03522865 0,00 € 10.05.2024 16.05.2024 Objednávka
048/24 Objednávame si u Vás ročný prístup online verejná správa SR v sume 228 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 0,00 € 10.05.2024 16.05.2024 Objednávka
045/24 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás výukové nástenné tabule: 1. Človek oporná sústava 2. Človek pohybová sústava 3. Človek centrálna nervová sústava 4. Človek periférna nervová sústava 5. Človek obehová sústava 6. Človek dýchací systém 7. Člove Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 HELAGO-SK, s.r.o. 47479256 0,00 € 07.05.2024 08.05.2024 Objednávka
044/24 Objednávame si u Vás maľovanie spoločenskej miestnosti v budove školského internátu v sume 2 087,52 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 03.05.2024 16.05.2024 Objednávka
034/24 Objednávame si v Vás rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2023 v budove Školského internátu. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Varjan Alexander 45495262 0,00 € 02.05.2024 08.05.2024 Objednávka
0095/24 ochrana objektu 5/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 02.05.2024 10.05.2024 Faktúra
0093/24 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 896,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Faktúra
0094/24 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 5 889,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Faktúra
042/24 Objednávame si u Vás kontajner na vývoz a likvidáciu poškodeného a vyradeného hnuteľného majetku v sume cca 255 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Patrik Fiala F-TRANS 41580664 0,00 € 02.05.2024 16.05.2024 Objednávka
041/24 Objednávame si u Vás: - toner cartridge HPW1350X: 1ks - toner cartridge Camea HPCF283A: 8 ks v sume 125,27 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 0,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Objednávka
040/24 Objednávame si u Vás 12 ks alkalických batérií AA v sume 6,99 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 NAY a.s. 35739487 0,00 € 29.04.2024 08.05.2024 Objednávka
0005/24 degustácia a obedové menu na deň učiteľov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ostrožovič spol. s r.o. 31707751 1 958,97 € 25.04.2024 04.05.2024 Faktúra
0091/24 záchranársky batoh Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 HomeGym s.r.o. 27708144 93,83 € 25.04.2024 04.05.2024 Faktúra
0092/24 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 42,19 € 25.04.2024 10.05.2024 Faktúra
0089/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.04.2024 04.05.2024 Faktúra
039/24 Objednávame si u Vás prípravok na hubenie mravcov - domčeky na mravce: 2 ks v sume 13,70 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Hattech, s.r.o. 45947503 0,00 € 24.04.2024 08.05.2024 Objednávka
0004/24 slávnostná večera študentský ples Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Reštaurácia Slovakia 35459271 60,00 € 23.04.2024 04.05.2024 Faktúra
033/24 Objednávame si u Vás konzultačné služby v sume 40 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 0,00 € 22.04.2024 04.05.2024 Objednávka
032/24 Objednávame si u Vás Záchranársky batoh - Bexatec WaterStop PRO, kód N180002, farba RED v sume 93,83 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 HomeGym s.r.o. 27708144 0,00 € 22.04.2024 04.05.2024 Objednávka
0003/24 prepravné služby deň učiteľov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SAD a.s. 36477508 340,00 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »