Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0087/22 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 3 462,90 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
0086/22 za podanú stravu zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 688,00 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
0088/22 ochrana objektu 5/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
0084/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 30,26 € 29.04.2022 06.05.2022 Faktúra
0089/22 prenájom rohoží - doplatok k úhrade 2.5.2022, bolo menej uhradené Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 0,36 € 29.04.2022 12.05.2022 Faktúra
0083/22 ubytovacie služby inštruktorský kurz Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 TATRAWEST s.r.o. 31563953 540,00 € 26.04.2022 02.05.2022 Faktúra
0085/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,17 € 25.04.2022 06.05.2022 Faktúra
019/22 Objednávame si v Vás rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2021 v budove Školského internátu. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Varjan Alexander 45495262 0,00 € 22.04.2022 22.04.2022 Objednávka
0081/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 5,60 € 14.04.2022 28.04.2022 Faktúra
0080/22 teplo 3/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 5 856,48 € 12.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0078/22 mesačný poplatok 3/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,23 € 08.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0079/22 servisné práce za 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0065/22 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 134,40 € 07.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0066/22 online školenie nové výkazy FIN Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 06.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0077/22 servis výťahu za 1.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 94,33 € 06.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0070/22 Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 1.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2022 20.04.2022 Faktúra
018/22 Objednávame si u Vás krytý bazén 25m pre účely plaveckého kurzu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom v termínoch: 5.4.2022 až 8.4.2022 12.4.2022 až 13.4.2022. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Správa rekreačných a športových zariadení 00520560 0,00 € 04.04.2022 22.04.2022 Objednávka
0082/22 elektrina 3/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 214,51 € 03.04.2022 28.04.2022 Faktúra
0069/22 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 344,68 € 01.04.2022 20.04.2022 Faktúra
0068/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 32,54 € 01.04.2022 20.04.2022 Faktúra