Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0099/22 odvoz a likvidácia odpadu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Patrik Fiala F-TRANS 41580664 653,61 € 25.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0100/22 odborná a poradenská činnosť pri aplikácii zákona č. 343/2015 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 100,00 € 25.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0103/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 42,00 € 25.05.2022 09.06.2022 Faktúra
024/22 Objednávame si u Vás: - Stôl pod PC praktik 76x90x68 bez dvierok: 15 ks za 86,70 EUR bez DPH - výsuv na klávesnicu: 15 ks za 14,50 EUR bez DPH - Stolička M1080: 15 ks za 58,60 EUR bez DPH Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠKOLEX, spol. s.r.o. 31396763 0,00 € 23.05.2022 26.05.2022 Objednávka
0102/22 ubytovanie pre 5 osôb v termíne od 5.6.2022-24.6.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Hotel PARADISE-Oľga Richterová 60312416 1 640,08 € 23.05.2022 03.06.2022 Faktúra
0127/22 obstaranie IKT vybavenia pre SZŠ - projekt IROP Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906 161 643,74 € 20.05.2022 29.06.2022 Faktúra
025/22 Objednávame si u Vás ubytovanie pre 5 osôb v termíne od 5.6-24.6.2022 v sume cca 1 640 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Hotel PARADISE-Oľga Richterová 60312416 0,00 € 19.05.2022 31.05.2022 Objednávka
0096/22 vypracovanie prepočtu nákladov tepla v budove ŠI za r. 2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Varjan Alexander 45495262 250,00 € 17.05.2022 24.05.2022 Faktúra
0097/22 za poskytnuté služby SANET 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 16.05.2022 25.05.2022 Faktúra
023/22 Objednávame si u Vás spracovanie internej normy na používanie služobného motorového vozidla. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 0,00 € 16.05.2022 26.05.2022 Objednávka
0095/22 teplo 4/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 2 642,29 € 13.05.2022 24.05.2022 Faktúra
0094/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 5,60 € 10.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0093/22 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 124,45 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0091/22 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,77 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0092/22 plavecký kurz pre žiakov SZŠ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Správa rekreačných a športových zariadení 00520560 300,00 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
022/22 Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu odpadu na skládku v sume cca 650 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Patrik Fiala F-TRANS 41580664 0,00 € 09.05.2022 26.05.2022 Objednávka
0098/22 elektrina 4/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 080,65 € 09.05.2022 28.05.2022 Faktúra
021/22 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás opravu potrubia kanalizácie v priestoroch SZŠ v sume 3 396 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DUTO MONT s.r.o 36869601 0,00 € 05.05.2022 26.05.2022 Objednávka
0090/22 sprístupnenie a nastavenie systému zverejňovania zmlúv a synchronizácia s CRZ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,23 € 04.05.2022 12.05.2022 Faktúra
Dodatok č. 26 k Zmluve o stravovaní uzatvorenej 30.4.2005 Dodatok č. 26 k Zmluve o stravovaní uzatvorenej 30.4.2005 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 Iné 0,00 € 02.05.2022 03.05.2022 03.05.2022 PhDr. Marcela Griščíková riaditeľka školy Zmluva