Partner s.r.o. Nová Lesná


Informácie
  • Názov: Partner s.r.o. Nová Lesná
  • IČO: 45450366
  • Adresa: Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
03/2018 Zmluva o poskytovaní služieb_pranie bielizne a textílií Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 Iné 0,00 € 05.06.2018 07.06.2018 Mária Hosová Zmluva
030/20 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac 1/2020 v sume 336,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 336,50 € 03.02.2020 28.02.2020 Mária Hosová Faktúra
054/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 253,80 € 08.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
060/24 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 01/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 620,50 € 01.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
070/19 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 342,85€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 342,85 € 11.02.2019 22.02.2019 Mária Hosová Faktúra
074/20 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac 2/2020 v sume 547,45€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 547,45 € 03.03.2020 28.03.2020 Mária Hosová Faktúra
09/2019 Zmluva o poskytovaní služieb_pranie bielizne a textílií Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 Iné 0,00 € 24.06.2019 25.06.2019 Mária Hosová Zmluva
091/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 681,60 € 01.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
097/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 429,10 € 11.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
10/2020 Zmluva poskytovaní služieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 Iné 0,00 € 22.06.2020 02.07.2020 01.07.2020 Renáta Rabíková Zmluva
10/2022 Zmluva na pravidelné pranie bielizne a textílii Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 Iné 7 515,00 € 06.06.2022 08.06.2022 08.06.2023 07.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
100/20 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac 3/2020 v sume 319,25€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 319,25 € 06.04.2020 12.05.2020 Mária Hosová Faktúra
104/19 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 554,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 554,00 € 04.03.2019 15.03.2019 Mária Hosová Faktúra
12/2023 Zmluva_pranie bielizne a textílii Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 Iné 8 450,00 € 12.06.2023 13.06.2023 13.06.2024 12.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
121/24 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 698,00 € 04.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
127/21 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac jún 2021. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 181,40 € 01.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
129/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 573,20 € 04.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
139/19 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 299,75€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 299,75 € 05.04.2019 24.04.2019 Mária Hosová Faktúra
139/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 461,70 € 03.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
166/24 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 647,70 € 03.04.2024 17.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 »